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境外服务贸易付款如何申报纳税,收到境外客商汇来的服务费

境外服务贸易付款如何申报纳税,收到境外客商汇来的服务费外贸企业取得低税率专用发票,少退的部分要转内销吗?更多精彩文章请点击根据大白菜的理解,对境外提供服务有三种情形:一、是出口免税并退税,主要包括国际运输、港澳台运输、航天运输和对境外提供的研发设计服务等适用零税率的应税服务二、是出口免税但不退税的,主要是《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税[2013]106号规定的,包括

境外服务贸易付款如何申报纳税,收到境外客商汇来的服务费(1)

你好,老师。

我们是做汽车配件出口的外贸企业,收到一笔美元是以服务费的名义 汇过来的,对方注明的是营销费用,这笔款可以做退税吗?如果不能退税,可以免税吗?还是需要交什么税呢?

关于你的问题,大白菜答复如下:

不能。原因是不是零税率应税服务的范围内,不能退税。

根据大白菜的理解,对境外提供服务有三种情形:

一、是出口免税并退税,主要包括国际运输、港澳台运输、航天运输和对境外提供的研发设计服务等适用零税率的应税服务

二、是出口免税但不退税的,主要是《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税[2013]106号规定的,包括

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