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增值税增量留底退税办理流程,增值税留底退税操作手册

增值税增量留底退税办理流程,增值税留底退税操作手册4、手工选择“退税企业类型”及“国民经济行业”。3、进入功能弹出提示,纳税人可选择是否根据税务系统税收数据进行数据预填。如需预填,请点击“确定”详细政策解读可参看:关于《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》的解读。1、登录辽宁省电子税务局首页,点击【一般退(抵)税管理】。2、再选择【退抵税费申请(增值税制度性留抵退税)】,选择【增值税制度性留抵退税】。

辽宁省电子税务局

增值税制度性留抵退税

  1. 适用范围

依据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告2022年第14号),将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至小微企业和制造业等行业,并一次性退还其存量留抵税额。

纳税人自2019年4月税款所属期起,是否连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元;纳税信用等级是否为A级或者B级;自2019年4月1日起是否享受即征即退(即征即退收入退还书的详细信息)。纳税人申请办理留抵退税,应于符合留抵退税条件起,在申报期内,是否完成本期增值税纳税申报(上个属期有没有完成申报)。

详细政策解读可参看:关于《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》的解读。

  1. 操作步骤

1、登录辽宁省电子税务局首页,点击【一般退(抵)税管理】。

增值税增量留底退税办理流程,增值税留底退税操作手册(1)

2、再选择【退抵税费申请(增值税制度性留抵退税)】,选择【增值税制度性留抵退税】。

增值税增量留底退税办理流程,增值税留底退税操作手册(2)

3、进入功能弹出提示,纳税人可选择是否根据税务系统税收数据进行数据预填。如需预填,请点击“确定”

增值税增量留底退税办理流程,增值税留底退税操作手册(3)

4、手工选择“退税企业类型”及“国民经济行业”。

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5、当选择了“退税企业类型”后,自动带出“留抵退税申请文件依据”,再勾选“申请退还项目”,以“增量留抵退税”为例

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6、如进入功能初始化提示时选择“确定”同意数据预填后,点击“申请退还项目”即可将相关税收数据预填至“留底退税区”。

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7、然后再选择“企业划型”,并填写“营业收入”及“资产总额”。

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8、分别填写第11、12、17、19行。

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9、然后点击“保存”,提示纳税人检查“国标行业”是否属于“先进制造业”。

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10、最后点击“提交”即可。

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